Orden de Compra. Nº3534-11493-SE08 "Materiales Aseo Hornopirén SJZ. CMT. "Temuco""
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3534-11493-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Hornopirén SJZ. CMT. "Temuco"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3428-190-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 1070
Comuna Temuco
Impuesto 4823,44537816195
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.MUÑOZ HNOS LTDA
Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.517.000-k
Sucursal SOC.MUÑOZ HNOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas1UnidadTanax Casa Jardin 220 Cc.Tanax Casa Jardin 220 Cc. $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLavaloza Limon 2 Lts.Lavaloza Limon 2 Lts. $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174 $ 1.175
53131608
Jabones1UnidadJabon Liquido 510 Ml.Jabon Liquido 510 Ml. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
14111703
Toallas de papel3PaqueteToalla Nova 2 RollosToalla Nova 2 Rollos $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.535
47131801
Limpiadores de suelos6PaqueteEsponja para OllaEsponja para Olla $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.810
47131503
Gamuza o guanterías lavables1UnidadGuante AntideslizanteGuante Antideslizante $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
47121812
Raspadores de limpieza2PaqueteEsponja AceroEsponja Acero $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502 $ 503
47131811
Productos de lavandería6Unidad no definidaDetergente Omo 200 Grs.Detergente Omo 200 Grs. $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986 $ 1.987
47131803
Desinfectantes domésticos4LitroCloro Limón LitroCloro Limón Litro $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
14111705
Servilletas de papel5PaqueteServilleta MesaServilleta Mesa $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.676
47121812
Raspadores de limpieza18UnidadVirutilla N°4Virutilla N°4 $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.101
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante WC. 40 Grs.Desodorante WC. 40 Grs. $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.672
47131501
Trapos1UnidadPaño AbsorbentePaño Absorbente $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 705
14111704
Papel higiénico1PaquetePapel Confort 8 RollosPapel Confort 8 Rollos $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadLimpiador Poet 1800 Cc.Limpiador Poet 1800 Cc. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.679
47121701
Bolsas de basura5RolloBolsa Basura 80 x 110Bolsa Basura 80 x 110 $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.861
Total Neto $ 25.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.823
TOTAL OC $ 30.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.