Orden de Compra. Nº
3534-253-R107
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COMPRA ÚTILES ASEO CMT. TEMUCO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3534-253-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ÚTILES ASEO CMT. TEMUCO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Para Campamento Base.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Arturo Prat 1070
Comuna
-1
Impuesto
1945,1744
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Mayoristas 10 Ltda.
R.U.T.
78.450.490-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
Toallas de papel
Toalla Nova Clasica 3 rollos.
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668
$ 668
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
Papel higiénico
Higienico Primeros 35 mts. 8 rollos.
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
Productos para lavar platos
Lavaloza virginia Limón 500 ml.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445
$ 445
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillones
Escobíllón doña Clorinda interiores.
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabones
Jabón Líquido Glicerina Bellkiss Valv. 360 ml.
$ 482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 964
$ 963
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
Servilletas de papel
Servilleta Primeros 50 un. Paquete de 10 Un.
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.032
$ 1.032
47121605
Limpiadores de suelo
3
Unidad
Limpiadores de suelo
Limpiapisos Primeros Marina 900 cc.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185
$ 1.185
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Barniz o ceras de muebles
Lustramuebles Primeros 250 cc.
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
47131501
Trapos
2
Unidad
Trapos
Paño Saudir 40/46 Brillasol
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752
$ 753
47131816
Desodorantes
1
Unidad
Desodorantes
Desodorante ambiental Arom 400 Paquete de 3 Un.
$ 2.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.081
$ 2.081
Total Neto
$ 10.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.945
TOTAL OC
$ 12.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.