Orden de Compra. Nº3534-253-R107 "COMPRA ÚTILES ASEO CMT. TEMUCO."
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3534-253-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÚTILES ASEO CMT. TEMUCO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Campamento Base.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 1070
Comuna -1
Impuesto 1945,1744
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mayoristas 10 Ltda.
R.U.T. 78.450.490-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelToalla Nova Clasica 3 rollos. $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 668
14111704
Papel higiénico2UnidadPapel higiénicoHigienico Primeros 35 mts. 8 rollos. $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosLavaloza virginia Limón 500 ml. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445 $ 445
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesEscobíllón doña Clorinda interiores. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
53131608
Jabones2UnidadJabonesJabón Líquido Glicerina Bellkiss Valv. 360 ml. $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964 $ 963
14111705
Servilletas de papel1UnidadServilletas de papelServilleta Primeros 50 un. Paquete de 10 Un. $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
47121605
Limpiadores de suelo3UnidadLimpiadores de sueloLimpiapisos Primeros Marina 900 cc. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de mueblesLustramuebles Primeros 250 cc. $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
47131501
Trapos2UnidadTraposPaño Saudir 40/46 Brillasol $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752 $ 753
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesDesodorante ambiental Arom 400 Paquete de 3 Un. $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081 $ 2.081
Total Neto $ 10.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.945
TOTAL OC $ 12.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.