Orden de Compra. Nº3534-32-R107 "Materiales Aseo 2 SJZ. CMT. "Temuco""
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3534-32-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo 2 SJZ. CMT. "Temuco"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales y utiles de aseo para Cingco. Queule.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 1070
Comuna -1
Impuesto 5815,756284
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mayoristas 10 Ltda.
R.U.T. 78.450.490-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales1CajaCeras naturalesCera Crema Caoba caja 10 uni. $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
47131602
Traperos1PaqueteTraperosTrapero c/ojal paquete 6 unidades $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111705
Servilletas de papel4PaqueteServilletas de papelServilleta papel envase 50 uni. paquete 10 envases $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128 $ 4.128
47121812
Raspadores de limpieza3PaqueteRaspadores de limpiezaVirutilla Nº 4 paquete 10 uni. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546
47131810
Productos para lavar platos3PaqueteProductos para lavar platosQuix 750 Ml. paquete 3 uni. $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.524 $ 7.525
12141901
Cloro Cl3PaqueteCloro ClCloro Multiuso litro, paquete 3 lt. $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034
47131603
Esponjas1PaqueteEsponjasEsponja Bonodril Lisa paquete 12 Unidades $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938 $ 1.938
47131805
Limpiadores de uso general1PaqueteLimpiadores de uso generalKlenzo Limon 500 grs. paquete 5 unidades $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551 $ 1.551
47131805
Limpiadores de uso general1PaqueteLimpiadores de uso generalSapolio 500 grs. paquete 5 unidades $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315 $ 1.315
Total Neto $ 30.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.816
TOTAL OC $ 36.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.