Orden de Compra. Nº
3534-32-R107
"
Materiales Aseo 2 SJZ. CMT. "Temuco"
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3534-32-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Aseo 2 SJZ. CMT. "Temuco"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquisición de materiales y utiles de aseo para Cingco. Queule.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Arturo Prat 1070
Comuna
-1
Impuesto
5815,756284
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Mayoristas 10 Ltda.
R.U.T.
78.450.490-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181502
Ceras naturales
1
Caja
Ceras naturales
Cera Crema Caoba caja 10 uni.
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
47131602
Traperos
1
Paquete
Traperos
Trapero c/ojal paquete 6 unidades
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
Servilletas de papel
Servilleta papel envase 50 uni. paquete 10 envases
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.128
$ 4.128
47121812
Raspadores de limpieza
3
Paquete
Raspadores de limpieza
Virutilla Nº 4 paquete 10 uni.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.546
47131810
Productos para lavar platos
3
Paquete
Productos para lavar platos
Quix 750 Ml. paquete 3 uni.
$ 2.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.524
$ 7.525
12141901
Cloro Cl
3
Paquete
Cloro Cl
Cloro Multiuso litro, paquete 3 lt.
$ 678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.034
$ 2.034
47131603
Esponjas
1
Paquete
Esponjas
Esponja Bonodril Lisa paquete 12 Unidades
$ 1.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.938
$ 1.938
47131805
Limpiadores de uso general
1
Paquete
Limpiadores de uso general
Klenzo Limon 500 grs. paquete 5 unidades
$ 1.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.551
$ 1.551
47131805
Limpiadores de uso general
1
Paquete
Limpiadores de uso general
Sapolio 500 grs. paquete 5 unidades
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.315
$ 1.315
Total Neto
$ 30.609
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.816
TOTAL OC
$ 36.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.