Orden de Compra. Nº
3534-33-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3534-7-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3534-33-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3534-7-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3534-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Arturo Prat 1070
Comuna
Temuco
Impuesto
20404,1
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Razón Social
MAURICIO LAGOS CELIS
R.U.T.
13.068.271-5
Sucursal
CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
6
Unidad
Virutilla N° 4
Virutilla N° 4
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
47131502
Paños de limpieza
19
Unidad
Paño Spongi
Paño Spongi
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.610
$ 3.610
47131603
Esponjas
19
Unidad
Esponja Bonobril Lisa
Esponja Bonobril Lisa
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.610
$ 3.610
47131810
Productos para lavar platos
7
Unidad
Lavalozas 500 Cc.
Lavalozas 500 Cc.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
13
Unidad
Cera Piso Madera 300 Grs.
Cera Piso Madera 300 Grs.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.870
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Desodorante WC 40 Grs.
Desodorante WC 40 Grs.
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
53131608
Jabones
6
Unidad
Jabon Liquido 340 Cc. Aroma
Jabon Liquido 340 Cc. Aroma
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
53131606
Desodorantes
1
Unidad
Desodorante Desinfectante Aerosol 300 Cc.
Desodorante Desinfectante Aerosol 300 Cc.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
47131803
Desinfectantes domésticos
16
Litro
Cloro Baño Cocina
Cloro Baño Cocina
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
24111503
Bolsas de plástico
22
Paquete
Bolsa Basura 90 x 110 10 uni.
Bolsa Basura 90 x 110 10 uni.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.380
$ 28.380
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
Bolsa Basura 80 x 100 10 uni.
Bolsa Basura 80 x 100 10 uni.
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
47131811
Productos de lavandería
8
Paquete
Paquete Detergente 200 Grs.
Paquete Detergente 200 Grs.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
14111704
Papel higiénico
40
Rollo
Papel Higienico
Papel Higienico
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
14111703
Toallas de papel
27
Rollo
Toalla Papel
Toalla Papel
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
Total Neto
$ 107.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.404
TOTAL OC
$ 127.794
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.