Orden de Compra. Nº3534-33-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3534-7-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3534-33-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3534-7-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3534-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 1070
Comuna Temuco
Impuesto 20404,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Razón Social MAURICIO LAGOS CELIS
R.U.T. 13.068.271-5
Sucursal CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza6UnidadVirutilla N° 4Virutilla N° 4 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131502
Paños de limpieza19UnidadPaño SpongiPaño Spongi $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
47131603
Esponjas19UnidadEsponja Bonobril LisaEsponja Bonobril Lisa $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
47131810
Productos para lavar platos7UnidadLavalozas 500 Cc.Lavalozas 500 Cc. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos13UnidadCera Piso Madera 300 Grs.Cera Piso Madera 300 Grs. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
47131816
Desodorantes30UnidadDesodorante WC 40 Grs.Desodorante WC 40 Grs. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
53131608
Jabones6UnidadJabon Liquido 340 Cc. AromaJabon Liquido 340 Cc. Aroma $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
53131606
Desodorantes1UnidadDesodorante Desinfectante Aerosol 300 Cc.Desodorante Desinfectante Aerosol 300 Cc. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
47131803
Desinfectantes domésticos16LitroCloro Baño CocinaCloro Baño Cocina $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
24111503
Bolsas de plástico22PaqueteBolsa Basura 90 x 110 10 uni.Bolsa Basura 90 x 110 10 uni. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380 $ 28.380
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsa Basura 80 x 100 10 uni.Bolsa Basura 80 x 100 10 uni. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131811
Productos de lavandería8PaquetePaquete Detergente 200 Grs.Paquete Detergente 200 Grs. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
14111704
Papel higiénico40RolloPapel HigienicoPapel Higienico $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14111703
Toallas de papel27RolloToalla PapelToalla Papel $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
Total Neto $ 107.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.404
TOTAL OC $ 127.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.