|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3534-824-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Accesorios Computacionales SJZ. CMT. "Temuco" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adquirir accesorios para reemplazos en equipos Computacionales Campamentyo Base Nº 1110112 y 1002141 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 1070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1070 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4862,7232 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Sociedad Comercial TecnoStore Ltda.
|
|
R.U.T. |
77.591.270-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | Discos duros | Lector DvD LG 16X 48 Black 0em |
$ 10.618,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.618
|
$ 10.618
|
43201616
| Torres de disposición de discos duros | 1 | Unidad | Torres de disposición de discos duros | Gabinete DK 1285 Negro Plata Linea 500W |
$ 14.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.975
|
$ 14.975
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.593
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.863
|
|
$ 30.456
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.