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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3535-10123-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ROMNY |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3535-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
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R.U.T. |
61.101.101-6 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
68228,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Tuercas hexagonales | 1 | Unidad | MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 0516962 | MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 0516962 |
$ 74.722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.722
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$ 74.722
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| Cinta adhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad | MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 0516963 | MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 0516963 |
$ 284.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.375
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$ 284.375
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Total Neto
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$ 359.097
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.228
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$ 427.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.