Orden de Compra. Nº3535-11206-SE08 "ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-11206-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-53-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna *
Impuesto 32666,4948
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES HOGARESCOBILLONES HOGAR $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
47131816
Desodorantes35UnidadPASTILLAS PARA WCPASTILLAS PARA WC $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA VERDE AMARILLAESPONJA VERDE AMARILLA $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572 $ 1.572
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLIMPIADOR MULTIUSO P/PÌSOSLIMPIADOR MULTIUSO P/PÌSOS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
47131618
Mopas húmedas12UnidadMOPAS ALGODONMOPAS ALGODON $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.696 $ 24.696
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
47131602
Traperos12UnidadTRAPEROS C/OJALTRAPEROS C/OJAL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131501
Trapos12UnidadPAÑOS ABSORBENTESPAÑOS ABSORBENTES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131611
Palas para basura12UnidadPALASPALAS $ 1.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.984 $ 15.980
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSA BASURA 80X120X10BOLSA BASURA 80X120X10 $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
47121812
Raspadores de limpieza24UnidadVIRUTILLAS P/OLLASVIRUTILLAS P/OLLAS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.176 $ 10.176
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadLUSTRAMUEBLES SPRAY 400CCLUSTRAMUEBLES SPRAY 400CC $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131824
Productos de limpieza de ventanas12UnidadLIMPIAVIDRIOS GATILLOLIMPIAVIDRIOS GATILLO $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Unidaddesinfectante clorogeldesinfectante clorogel $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
42295407
Máscaras de paciente para uso quirúrgico2UnidadMASCARILLAS PROCEDIMIENTOMASCARILLAS PROCEDIMIENTO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 171.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.666
TOTAL OC $ 204.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.