|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3535-11229-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BEBIDAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3535-76-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.101.101-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
87656,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
|
Razón Social |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
|
|
R.U.T. |
93.473.000-3 |
|
Sucursal |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 1 | Unidad | BEBIDAS SEGUN COTIZACION DEL SR. RICARDO GOMEZ DEL 14.OCT.2008. | BEBIDAS SEGUN COTIZACION DEL SR. RICARDO GOMEZ DEL 14.OCT.2008. |
$ 461.349,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 461.349
|
$ 461.349
|
|
|
Total Neto
|
$ 461.349
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.656
|
|
$ 549.005
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.