Orden de Compra. Nº3535-11250-SE08 "LICORES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-11250-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2008
Nombre de la Orden de Compra LICORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-76-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22097,3192
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Patagona
Razón Social COMERCIAL PATAGONA LIMITADA
R.U.T. 77.755.610-k
Sucursal Comercial Patagona
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202201
Cerveza1UnidadMERCADERIA SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº150911568MERCADERIA SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº150911568 $ 116.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.302 $ 116.302
Total Neto $ 116.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.097
TOTAL OC $ 138.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.