Orden de Compra. Nº3535-129-SE09 "MAT. P/MANT. Y CC.MM."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-129-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y CC.MM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 455797,226832
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE SINT AMARILLO ORO 1/4 GLESMALTE SINT AMARILLO ORO 1/4 GL $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE SINT ROJO MANDARIN 1/4 GLESMALTE SINT ROJO MANDARIN 1/4 GL $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
31163211
Grapas de retención50UnidadGRAPA GALVANIZADA 1" ENV. 1KGGRAPA GALVANIZADA 1" ENV. 1KG $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS ESTAMPA 2"BROCHAS ESTAMPA 2" $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15UnidadDILUYENTE SINTETICO ENV. 1LT. DIDEVALDILUYENTE SINTETICO ENV. 1LT. DIDEVAL $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
31161620
Pernos de cabeza hexagonal195UnidadPERNO HEXAGONAL 1/4X3"PERNO HEXAGONAL 1/4X3" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
31161727
Tuercas hexagonales200UnidadTUERCA HEXAGONAL 1/4 ZNTUERCA HEXAGONAL 1/4 ZN $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31161801
Golillas de seguridad200UnidadARANDELA PLANA 1/4" ANCHA ZNARANDELA PLANA 1/4" ANCHA ZN $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
46181504
Guantes protectores100ParGUANTE CABRITILLA AMARILLO S/FORROGUANTE CABRITILLA AMARILLO S/FORRO $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
26121522
Alambre desnudo12RolloALAMBRE GALV. CPV 16/14 50KG ALAMBRE GALV. CPV 16/14 50KG $ 71.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.024 $ 855.024
11121603
Troncos400TiraPOLIN IMPREGNADO 3A4" 2,60MTSPOLIN IMPREGNADO 3A4" 2,60MTS $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.000 $ 1.105.969
Total Neto $ 2.398.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.797
TOTAL OC $ 2.854.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.