|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3535-162-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. P/MANT. Y REPARACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3535-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.101.101-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
7887,3921 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-06-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
|
Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
|
|
R.U.T. |
83.957.900-4 |
|
Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0069102 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0069102 |
$ 28.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.765
|
$ 28.765
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0069757 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0069757 |
$ 12.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.748
|
$ 12.748
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.513
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.887
|
|
$ 49.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.