Orden de Compra. Nº3535-175-SE08 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-175-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Y REPARACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL REGTO. (PRESUPUESTO MENSUAL)
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 28932,535874
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO ENV. 1LT. DIDEVAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
86131502
Pintura4UnidadPinturaOLEO OPACO BLANCO 1 GL. TRICOLOR $ 8.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.092 $ 35.092
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHA PLANA CERDA 1/2X3" HELA $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.452 $ 6.454
31201602
Pastas2UnidadPastasPASTA MURO 1GL. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
31191501
Papeles de lija5UnidadPapeles de lijaLIJA PLIEGO MADERA 120 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 562
31161503
Clavo - tornillo1kilogramoClavo - tornilloCLAVO 3" ENV. 1KG. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31162004
Clavos de piedra o bloque3kilogramoClavos de piedra o bloqueCLAVO TERRANO GALV 1,1/2" $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.091 $ 5.092
30152003
Pandereta de fibrocemento8PlanchaPandereta de fibrocementoFIBROCEMENTO ST 8MM 1,20X2,40(PIZARREÑO) $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.720 $ 86.723
31211906
Rodillos de pintar5Unidad InternacionalRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM. LIZCAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
Total Neto $ 152.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.933
TOTAL OC $ 181.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.