|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3535-257-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARNES ZONA FRANCA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3535-54-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
|
|
R.U.T. |
61.101.084-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-08-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.844.340-6 |
|
Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pinturas o medios al óleo solubles en agua | 40 | kilogramo | POLLO ENTERO S/MENUDOS X 20KG 2 CAJAS, SEGUN DOCTO. Nº 0020689 | POLLO ENTERO S/MENUDOS X 20KG 2 CAJAS, SEGUN DOCTO. Nº 0020689 |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.600
|
$ 39.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 39.600
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.