Orden de Compra. Nº3535-31-SE08 "BEBIDAS Y LICORES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-31-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2008
Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y LICORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES, SEGUN VENTAS 14632730,731.
Proveniente de Licitación 3535-76-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Chorrillos - RRNº15
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 15175,252082
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
R.U.T. 93.473.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202206
Alcohol o Licores1CajaAlcohol o LicoresPISCO MISTRAL 35° X12 $ 26.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
50202306
Refrescos15UnidadRefrescosNECTAR DUR 400CCX6 $ 3.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.040 $ 53.046
Total Neto $ 79.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.175
TOTAL OC $ 95.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.