Orden de Compra. Nº3535-365-SE09 "CARNES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-365-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra CARNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR ERROR EN VALORES DE LOS PRODUCTOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-54-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17092,4
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoCARNES SEGUN DOCTO. Nº 0024594CARNES SEGUN DOCTO. Nº 0024594 $ 89.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.960 $ 89.960
Total Neto $ 89.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.092
TOTAL OC $ 107.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.