Orden de Compra. Nº3535-378-SE09 "LICORES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-378-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra LICORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-11196-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29920,6889
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PEUMO LIMITADA
Razón Social COMERCIAL PEUMO LIMITADA
R.U.T. 85.037.900-9
Sucursal COMERCIAL PEUMO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202206
Alcohol o licores1UnidadLICOR PAMPERO ESPECIAL 48 BOTELLASLICOR PAMPERO ESPECIAL 48 BOTELLAS $ 157.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.477 $ 157.477
Total Neto $ 157.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.921
TOTAL OC $ 187.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.