Orden de Compra. Nº3535-496-SE07 "VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-496-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2007
Nombre de la Orden de Compra VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA LA CONFECCION DEL RANCHO DIARIO DEL PERSONAL DEL REGIMIENTO. segun guias 0929.
Proveniente de Licitación 3535-63-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Chorrillos - RRNº15
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 3679,54
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ
R.U.T. 6.574.609-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas6,3kilogramoVerduras frescasZAPALLO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.166 $ 5.166
50101538
Verduras frescas20kilogramoVerduras frescasCEBOLLA $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 19.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.680
TOTAL OC $ 23.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.