Orden de Compra. Nº3535-523-SE07 "BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-523-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES, SEGUN VENTA N°13780035.
Proveniente de Licitación 3535-76-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Chorrillos - RRNº15
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 26088,43488
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
R.U.T. 93.473.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos480UnidadRefrescosBEBIDAS LATA 350CC. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.280 $ 137.308
Total Neto $ 137.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.088
TOTAL OC $ 163.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.