Orden de Compra. Nº3535-55-SE09 "Materiales p/mantenimiento y reparaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-55-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales p/mantenimiento y reparaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 154524,325864
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066321Materiales segun Guia Nº 0066321 $ 122.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.521 $ 122.521
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066322Materiales segun Guia Nº 0066322 $ 123.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.849 $ 123.849
31201518
Cinta conductor de electricidad1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066323Materiales segun Guia Nº 0066323 $ 155.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.563 $ 155.563
31191501
Papeles de lija1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066324Materiales segun Guia Nº 0066324 $ 49.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.866 $ 49.866
31211906
Rodillos de pintar1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066325Materiales segun Guia Nº 0066325 $ 286.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.840 $ 286.840
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066326Materiales segun Guia Nº 0066326 $ 35.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.252 $ 35.252
11101704
Acero1UnidadMateriales segun Guia Nº 0066327Materiales segun Guia Nº 0066327 $ 39.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.395 $ 39.395
Total Neto $ 813.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.524
TOTAL OC $ 967.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.