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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3535-55-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales p/mantenimiento y reparaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3535-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
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R.U.T. |
61.101.101-6 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
154524,325864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2009 |
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066321 | Materiales segun Guia Nº 0066321 |
$ 122.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.521
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$ 122.521
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066322 | Materiales segun Guia Nº 0066322 |
$ 123.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.849
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$ 123.849
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31201518
| Cinta conductor de electricidad | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066323 | Materiales segun Guia Nº 0066323 |
$ 155.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.563
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$ 155.563
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066324 | Materiales segun Guia Nº 0066324 |
$ 49.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.866
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$ 49.866
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066325 | Materiales segun Guia Nº 0066325 |
$ 286.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.840
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$ 286.840
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066326 | Materiales segun Guia Nº 0066326 |
$ 35.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.252
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$ 35.252
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11101704
| Acero | 1 | Unidad | Materiales segun Guia Nº 0066327 | Materiales segun Guia Nº 0066327 |
$ 39.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.395
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$ 39.395
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Total Neto
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$ 813.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.524
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$ 967.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.