Orden de Compra. Nº3535-63-SE08 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-63-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA MANTENIMIENTO PABELLON SOLTEROS COMPAÑIA ADMINISTRATIVA.
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 23771,565684
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPinturas aceitosasOLEO OPACO BLANCO 1GL TRICOLOR $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.856 $ 30.857
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPinturas aceitosasOLEO OPACO BASE MEDIA 1GL $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.218
40141702
Grifos1UnidadGrifosMONOMANDO LAVATORIO SWEET $ 11.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.693 $ 11.693
40141702
Grifos1UnidadGrifosMONOMANDO LAVATORIO (72.5cm gris)(Antid.69cm) $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378
30151804
Guardapolvos o cornizas7UnidadGuardapolvos o cornizasMOLDURA CUBREJUNTA RODON 09X30X3000mm. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.235
31211705
Lacas1UnidadLacasBARNIZ MARINO CEDRO $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO ENV. 1LT DIDEVAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NAT. 18CM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA PLANA CERDA $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
31162407
Pestillos o picaportes1UnidadPestillos o picaportesPICAPORTE 1076 3" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
31162003
Clavos de acabado1UnidadClavos de acabadoCLAVOS DE 1" ENV. 1/2KG. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31162003
Clavos de acabado2UnidadClavos de acabadoPASTA DE MURO BOLSA 1KG $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31191501
Papeles de lija5UnidadPapeles de lijaLIJA PLIEGOMADERA 100 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 504
30151804
Guardapolvos o cornizas12TiraGuardapolvos o cornizasMOLDADURA JUNQUILLO 1/4 RODON 20X20X3000 $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.177
30151804
Guardapolvos o cornizas5TiraGuardapolvos o cornizasMOLDADURA GUARDAQ POLVO CHAFLAN $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
Total Neto $ 125.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.772
TOTAL OC $ 148.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.