|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3535-74-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3535-29-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD |
|
Proveniente de Licitación
|
3535-29-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.101.101-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CORCORAN Y CIA. LTDA.
|
|
R.U.T. |
86.527.400-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales azucar gran valor 10*1 kg | 30 | kilogramo | Productos de edulcorantes o azúcares naturales azucar gran valor 10*1 kg | AZUCAR PQTES. DE 1KG. |
$ 329,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.870
|
$ 9.870
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.870
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 9.870
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.