Orden de Compra. Nº3535-81-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3535-30-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-81-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3535-30-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA MANTENIMIENTOS DE DESPENDENCIAS.
Proveniente de Licitación 3535-30-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Chorrillos - RRNº15
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 7527,8
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICARDO GABRIEL DURAN MOYA
R.U.T. 4.484.878-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
"Powercloro" 1 lt. en sachet18Unidad"Powercloro" 1 lt. en sachetCLORO ENVASES DE 1 LT. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131618
Mopas húmedas con mango8UnidadMopas húmedas con mangoMOPAS PARA PISO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
53131608
"Jabón Glicerliq" 500 cc en sachet8Unidad"Jabón Glicerliq" 500 cc en sachetJABON LIQUIDO DE 500cc $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131805
"Fatoff" en sachet de 1 lt5Unidad"Fatoff" en sachet de 1 ltLIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF COCINA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131810
"Antigrass" 1 lt. en sachet5Unidad"Antigrass" 1 lt. en sachetANTIGRASAS VERDE EMBASES 1LT. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131810
"Antigrass" 1 Lt. en sachet1Unidad"Antigrass" 1 Lt. en sachetANTIGRASAS VERDE EMBASES 1LT. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131816
Desodorante para wc10UnidadDesodorante para wcDESODORANTE DESINFECTANTE PARA WC TIPO PATO PURIFIC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
12181501
Ceras líquida para piso flotante4UnidadCeras líquida para piso flotanteCERA LIQUIDA PARA PISOS FLOTANTES $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
47131801
Virutilla fina Virutex10UnidadVirutilla fina VirutexVIRUTILLAS FINAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 39.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.528
TOTAL OC $ 47.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.