Orden de Compra. Nº3535-86-SE09 "MATERIALES P/MANT. Y REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-86-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANT. Y REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32368,655322
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2008
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1UnidadMATERIALES SEGUN NOTA DE VENTA 0150899645MATERIALES SEGUN NOTA DE VENTA 0150899645 $ 134.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.933 $ 134.933
40142317
Codo de tubería8UnidadCODO COBRE 1"CODO COBRE 1" $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.224 $ 11.227
40142320
Uniones de tubería2UnidadUNION AMERICANA BRONCE 1"UNION AMERICANA BRONCE 1" $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.564 $ 5.563
40142320
Uniones de tubería2UnidadTEE COBRE 1"TEE COBRE 1" $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152 $ 4.151
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 50% 1/2KILOSOLDADURA 50% 1/2KILO $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPASTA P/SOLDAR 100 GRS.PASTA P/SOLDAR 100 GRS. $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
40142320
Uniones de tubería8UnidadTERMINAL BRONCE SO-HE 1"TERMINAL BRONCE SO-HE 1" $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.134
Total Neto $ 170.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.369
TOTAL OC $ 202.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.