Orden de Compra. Nº3536-11287-SE08 "Secret. Cas. Ofic. compra de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Ingenieros Militares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-11287-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Secret. Cas. Ofic. compra de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3536-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Escuela De Ingenieros Militares
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Ingenieros Militares
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 6977,37
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tres Estrellas
Razón Social Jose Cisternas Navarro y Cia Ltda
R.U.T. 7.973.423-3
Sucursal Ferreteria Tres Estrellas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Trapos6UnidadPaño Amarillo 38x40 Paño Amarillo 38x40 $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.413
14111704
Papel higiénico20UnidadPapel higienico favorita Papel higienico favorita $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131803
Desinfectantes domésticos9UnidadQuix Lavaloza 500MLQuix Lavaloza 500ML $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.928 $ 8.928
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCif Antigrasa limp. C/Gatillo 500MlCif Antigrasa limp. C/Gatillo 500Ml $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadDetergente Omo matic 200Gr. polv.Detergente Omo matic 200Gr. polv. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47121701
Bolsas de basura5UnidadBolsa de basura 10 Unid.Bolsa de basura 10 Unid. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131603
Esponjas6UnidadEsponja Rulo Bronce VirutexEsponja Rulo Bronce Virutex $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
Total Neto $ 36.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.977
TOTAL OC $ 43.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.