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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3536-260-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant. y Rep. de Edif. De la Escuela |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Item 2206001 "Mantenimiento y reparacion de edificacion", mantenimiento de dependencia del instituto. |
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Proveniente de Licitación
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3536-7-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
265042,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PEDRO RAFAEL VIDAL DIAZ
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R.U.T. |
8.271.935-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | Servicios temporales de construcción | trabajo de cambio cubierta de melamina de 18 color azul, reparacion de estructura metalica pintura negra, cambio de tornillos niveladores de patas, tabiqueria en pino 3x2, aislante en aislapol de 50, forro ambos lados con vulcanita de 10 mm, empastad |
$ 1.394.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.394.958
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$ 1.394.958
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Total Neto
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$ 1.394.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.042
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$ 1.660.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.