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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3536-288-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar de CBD. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE AJUAR PARA CBD. |
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Proveniente de Licitación
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3536-108-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
639768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 122 | Unidad | Agendas | AGENDA ANILLADA GRANDE C/LOGO "ESCUELA DE INGENIEROS" |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 719.800
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$ 719.800
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55121804
| Distintivos o portadistintivos | 122 | Unidad | Distintivos o portadistintivos | PORTA TIM EN MAT. POLIURETANO C/LOGO "ESCUELA DE INGENIEROS" |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.800
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$ 475.800
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44122011
| Carpetas para archivos | 122 | Unidad | Carpetas para archivos | CARPETAS CON CALCULADORA Y LOGO "ESCUELA DE INGENIEROS" |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 719.800
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$ 719.800
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52121701
| Toallas de baño | 122 | Unidad | Toallas de baño | JUEGO DE TOALLAS FIRST CLASS C/LOGO "ESCUELA DE INGENIEROS" |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.451.800
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$ 1.451.800
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Total Neto
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$ 3.367.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 639.768
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$ 4.006.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.