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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3536-295-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA (2614) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3536-44-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
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R.U.T. |
61.101.025-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
281184,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA NAVAL |
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Razón Social |
SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ
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R.U.T. |
5.484.793-9 |
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Sucursal |
FERRETERIA NAVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 80 | Unidad | Palos de 5" de diametro | palos de 5" de diametro |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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39111705
| Luz química | 336 | Unidad | Cyalume amarillo grande | cyalume amarillo grande |
$ 1.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.720
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$ 510.720
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31151804
| Alambre para grapar | 12 | Rollo | Rollos de alambre de puas | rollos de alambre de puas |
$ 52.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 224 | Rollo | Huincha aisladora | huincha aisladora |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.200
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$ 123.200
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Total Neto
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$ 1.479.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.185
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$ 1.761.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.