Orden de Compra. Nº3536-301-CM20 "Mat. de Oficina, materiales para curso EOD (O/S. 226223)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-301-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina, materiales para curso EOD (O/S. 226223)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 4945
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso8 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1109002 )BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD 1129002(1109002) BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222 $ 1.222
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel4 (1171266 )CLIPS BAIOFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES 1197309(1171266) CLIPS BAIOFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
44121708
2239-4-LP14
Marcadores7 (1166183 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA AZUL UNIDAD 1192353(1166183) MARCADOR ISOFIT PIZARRA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449 $ 1.449
Total Neto $ 26.291
Descuento $ 263
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.945
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.