Orden de Compra. Nº3536-459-CM18 "Mat. para Mant. y Rep. de Imn. Secc. Mat. Guerra (O/S. 159972)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-459-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Imn. Secc. Mat. Guerra (O/S. 159972)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 7875
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire1 (1361618 )MANGUERA TRAMONTINA JARDIN FLEX 3/4 ROLLO 20 MTS UNIDAD 1388104(1361618) MANGUERA TRAMONTINA JARDIN FLEX 3/4 ROLLO 20 MTS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
12352310
2239-10-LP12
Siliconas1 (1550014 )SILICONA SIKA SELLADOR SIKAFLEX 300 ML UNIDAD 1551896(1550014) SILICONA SIKA SELLADOR SIKAFLEX 300 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
40141702
2239-10-LP12
Grifos1 (1139395 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 1161457(1139395) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire1 (1361619 )MANGUERA TRAMONTINA JARDIN FLEX 1/2 ROLLO 20 M UNIDAD 1388105(1361619) MANGUERA TRAMONTINA JARDIN FLEX 1/2 ROLLO 20 M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.090 $ 8.090
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura3 (1018427 )DISCO RASTA DISCO CORTE METAL 7 UNIDAD 1038497(1018427) DISCO RASTA DISCO CORTE METAL 7 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
40142310
2239-10-LP12
Tapa de tubería1 (991306 )CODO BRONCE HUMBOLDT SO-SO 3/4 1008596(991306) CODO BRONCE HUMBOLDT SO-SO 3/4 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
27112103
2239-10-LP12
Abrazaderas4 (1333045 )ABRAZADERA GVM METÁLICA 3/4 UNIDAD 1359188(1333045) ABRAZADERA GVM METÁLICA 3/4 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792 $ 1.792
Total Neto $ 41.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.875
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.