Orden de Compra. Nº3536-484-CM16 "CC 1100065031 "Economías Generales CBDs" Adquisición de elementos electrónicos para ser utilizados en la Biblioteca del Instituto por los CBDs."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-484-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2016
Nombre de la Orden de Compra CC 1100065031 "Economías Generales CBDs" Adquisición de elementos electrónicos para ser utilizados en la Biblioteca del Instituto por los CBDs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 39,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2016
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

La Factura debe tener los siguientes datos:

SEÑORES: ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

RUT: 61.101.025-7

GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA

DIRECCIÓN: AVENIDA EL ARRAYÁN S/N TEJAS VERDES, SAN ANTONIO, QUINTA REGIÓN

La factura debe contener los mismos datos y detalles de la orden de compra para no generar problemas administrativo interno y se pueda realizar el proceso de pago con normalidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETBLU Spa.
Razón Social INTEGRADORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS SPA
R.U.T. 76.419.744-5
Sucursal NETBLU Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
SWITCH HP 1410-24 UNIDAD1 (1073002) SWITCH HP 1410-24 UNIDAD 1094002(1073002) SWITCH HP 1410-24 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 75,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 75,00 US$ 75,00
0
2239-7-lp14
RACK (GABINETE) - PARED 9U UNIDAD1 (1136981) RACK (GABINETE) - PARED 9U UNIDAD 1158981(1136981) RACK (GABINETE) - PARED 9U UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 133,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 133,00 US$ 133,00
Total Neto US$ 208,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 39,52
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 247,52


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.