Orden de Compra. Nº3536-498-CM18 "Mat. para Mant. y Rep. de Imn. CINGE Escuela (O/S. 162047)."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-498-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Imn. CINGE Escuela (O/S. 162047).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 15967
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWPAINT LTDA
Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T. 76.196.881-5
Sucursal NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas19 (1321616 )BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 3 UNIDAD 1347719(1321616) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 3 UNIDAD; Código: ---; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.170 $ 27.170
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (1321613 )BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 2 UNIDAD 1347715(1321613) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ---; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
25111924
2239-10-LP12
Reflectores radar2 (1385467 )REFLECTOR VKB LED CON SENSOR 10W UNIDAD 1411968(1385467) REFLECTOR VKB LED CON SENSOR 10W UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.570 $ 20.570
25111924
2239-10-LP12
Reflectores radar2 (1426523 )REFLECTOR VKB LED 20W UNIDAD 1428710(1426523) REFLECTOR VKB LED 20W UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.368 $ 20.368
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.062 $ 10.062
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1018314 )LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 1038374(1018314) LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija4 (1018492 )LIJA ISESA LIJA P/METAL N°80 1038562(1018492) LIJA ISESA LIJA P/METAL N°80; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124 $ 1.124
Total Neto $ 86.634
Descuento $ 2.599
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.967
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 100.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.