Orden de Compra. Nº3536-504-SE07 "Compra de utiles de aseo para la escuela"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Ingenieros Militares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-504-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo para la escuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Item 2204007 "Materiales y Utiles de Aseo", Adquisición de útiles y materiales de aseo para la Escuela.
Proveniente de Licitación 3536-46-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Escuela De Ingenieros Militares
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Ingenieros Militares
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna -1
Impuesto 42624,809
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ
R.U.T. 5.484.793-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadToallas de papelRollos de toalla nova $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111704
Papel higiénico40UnidadPapel higiénicoPapel Higienico confort $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
47131501
Trapos50UnidadTraposPaños sacudir amarillo $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadAbrillantadores o acabados de suelosBotellas de poett piso 900cc $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadBarniz o ceras de mueblesLustra muebles 500ml arela $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.770 $ 12.770
47131615
Escobillones20UnidadEscobillonesEscobillones trad. doña clorinda $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
10191509
Insecticidas6CajaInsecticidasRaid tableta zancudos $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.844
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras50PaqueteRecolección, destrucción, transformación o eliminación de basurasBolsa de basura 80x120 x 10 unid $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
47131803
Desinfectantes domésticos31UnidadDesinfectantes domésticosCloro clorox 1 Lt $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.795 $ 13.795
10191509
Insecticidas10UnidadInsecticidasRaid aerosol moscas mosquitos $ 1.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.870 $ 16.870
10191509
Insecticidas7UnidadInsecticidasRaid aerosol casa y jardin $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.767 $ 11.768
Total Neto $ 224.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.625
TOTAL OC $ 266.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.