Orden de Compra. Nº3536-514-CM16 "CC 1100065031 "Economías Generales de CBDs" Adquisición de insumos computacionales para los CBDs."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3536-514-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CC 1100065031 "Economías Generales de CBDs" Adquisición de insumos computacionales para los CBDs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.025-7
Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 62,662
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2016
TítuloDescripción
DATOS DE DESPACHO

Los elementos y la factura deben ser enviados a la dirección Avenida el Arrayán S/N Tejas Verdes San Antonio (Escuela de Ingenieros), de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, a nombre del TTE Juan Bravo Ortega o el CB2° Milton Villarroel Riffo.

DATOS DE FACTURACIÓN

La Factura debe tener los siguientes datos:

SEÑORES: ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

RUT: 61.101.025-7

GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA

DIRECCIÓN: AVENIDA EL ARRAYÁN S/N TEJAS VERDES, SAN ANTONIO, QUINTA REGIÓN

La factura debe contener los mismos datos y detalles de la orden de compra para no generar problemas administrativo interno y se pueda realizar el proceso de pago con normalidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Worldtec Ltda.
Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA
R.U.T. 77.880.470-0
Sucursal Comercial Worldtec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner4 (1164684) TONER HP 80A NEGRO UNIDAD 1190771(1164684) TONER HP 80A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 85,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 340,00 US$ 340,00
Total Neto US$ 340,00
Descuento US$ 10,20
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 62,66
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 392,46


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.