|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3536-692-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Panad. Compra de Insumos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3536-19-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
12773,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sercom |
|
Razón Social |
SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.409.960-5 |
|
Sucursal |
Sercom |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181709
| Suministros para el horno | 4 | Paquete | Levadura | Levadura |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.720
|
$ 6.720
|
50221102
| Harina de trigo | 3 | Saco | Harina | Harina |
$ 20.169,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.507
|
$ 60.507
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.227
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.773
|
|
$ 80.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.