|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3536-74-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
jardín infantil de la escuela |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
3528,57151 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Educom Limitada |
|
Razón Social |
SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA
|
|
R.U.T. |
78.220.350-9 |
|
Sucursal |
Educom Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | reparación y mantencion de impresora | reparación y mantencion de impresora |
$ 18.571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.571
|
$ 18.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.529
|
|
$ 22.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.