|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3536-776-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pred. Militares Compra de Insumos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
3536-22-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Ingenieros - ESCING |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Arrayán S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Ingenieros Militares
|
|
R.U.T. |
61.101.025-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida El Arrayán S/N |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
3800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Arrayán S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Educom Limitada |
|
Razón Social |
SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA
|
|
R.U.T. |
78.220.350-9 |
|
Sucursal |
Educom Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Tinta Hp 22 Kores | Tinta Hp 22 Kores |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Tinta Hp 21 negra | Tinta Hp 21 negra |
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.500
|
$ 9.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.800
|
|
$ 23.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.