Orden de Compra. Nº3537-1074-SE15 "Compra de pastillas decloradoras"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-1074-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de pastillas decloradoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Osorno
Impuesto 70283,47
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor quinta industrial ltda
Razón Social QUINTA INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 77.677.370-0
Sucursal quinta industrial ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101605
Productos químicos para eliminación de bacterias1UnidadPastillas decloradoras (envase 20,4 kgs.)Pastillas decloradoras (envase 20,4 kgs.) $ 369.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.913 $ 369.913
Total Neto $ 369.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.283
TOTAL OC $ 440.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.