|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3537-1301-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Balanceo y alineación Neumáticos Jeep, C.Base. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Servicio de balanceo y alineación de neumáticos de Jeep Patrol, Campamento Base, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº3525-41-LP08 publicado el 15-04-2008 y adjudicado el 04-06-2008. |
|
Proveniente de Licitación
|
3525-41-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2568,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
93.688.000-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 4 | Unidad | Reparación de tren delantero o trasero | Servicios de balanceo autos/camioneta. |
$ 1.352,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.408
|
$ 5.408
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | Reparación de tren delantero o trasero | Servicio de alineación. |
$ 8.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.110
|
$ 8.110
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.518
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.568
|
|
$ 16.086
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.