Orden de Compra. Nº3537-1691-R107 "Toner Para Oficina Camp. Base."
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-1691-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Toner Para Oficina Camp. Base.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Toner Para Oficina Tecnica Norte del Campamento Base.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171
Comuna -1
Impuesto 6530,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS INTECOM LTDA
R.U.T. 76.028.030-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónerToner Laser H.P C4092 A. $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.370 $ 34.370
Total Neto $ 34.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.530
TOTAL OC $ 40.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.