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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3537-173-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-54-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3537-54-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Egaña N° 1111 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
942400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N° 1111 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2010 |
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Proveedor |
Vibrocomprimidos Caipulli |
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Razón Social |
COMERCIAL CUMSILLE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.825.620-5 |
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Sucursal |
Vibrocomprimidos Caipulli |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 1600 | Metro Cúbico | MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO TM 2" | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960.000
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$ 4.960.000
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Total Neto
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$ 4.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942.400
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$ 5.902.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.