|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3537-1798-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Elementos Para el Sector de Pto Edén |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adquisición de Elementos Para el Sector de Pto Edén de la SJZ CMT "OSORNO" |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
11974,784314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GLADYS VIRGINIA MONJE HIDALGO
|
|
R.U.T. |
8.218.726-K |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122106
| Chinchetas y tachuelas | 5 | Caja | Chinchetas y tachuelas | Tachuela 1/2 Caja |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.202
|
23171509
| Soldadura | 50 | kilogramo | Soldadura | Soldadura 7018 Esab 1/8 Kg. |
$ 1.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.800
|
$ 58.824
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.975
|
|
$ 75.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.