Orden de Compra. Nº3537-202-SE09 "Repuestos para Bulldozer D-155,Sector Puelo Bolsón"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-202-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Bulldozer D-155,Sector Puelo Bolsón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Osorno
Impuesto 45056,6
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Razón Social KOMATSU CHILE S A
R.U.T. 96.843.130-7
Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161727
Tuercas hexagonales30UnidadTuerca Hexagonal de ac. Nº 01803-02430.Tuerca Hexagonal de ac. Nº 01803-02430. $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.970 $ 71.970
31161611
Pernos de sujeción30UnidadPerno de Segmento D155 A 1/2/5 AX5.Perno de Segmento D155 A 1/2/5 AX5. $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.990 $ 117.990
31181702
Empaquetaduras1UnidadEmpaquetadura carter de A. Nº 6210-21-5820.Empaquetadura carter de A. Nº 6210-21-5820. $ 47.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.180 $ 47.180
Total Neto $ 237.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.057
TOTAL OC $ 282.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.