|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3537-211-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparar Camión Tolva Renault, Sector Bahía Mansa. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3525-41-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda |
|
Razón Social |
Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda
|
|
R.U.T. |
77.892.110-3 |
|
Sucursal |
Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171712
| Patines de freno de tambor | 1 | Unidad | Embalatar 08 patines de freno. | Embalatar 08 patines de freno. |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.000
|
$ 110.000
|
25171714
| Tambor de freno | 1 | Unidad | Rectificar 4 tambores de freno. | Rectificar 4 tambores de freno. |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 170.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.