Orden de Compra. Nº3537-2680-SE07 "Insumos eléctricos para Taller de Mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-2680-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos eléctricos para Taller de Mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir insumos eléctricos para Taller de Mantenimiento Sector Bahía Mansa, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº 3537-155-LP07 Publicado el 07-03-2007 y adjudicado el 24-04-2007.
Proveniente de Licitación 3537-155-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171
Comuna -1
Impuesto 12859,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Gaston Huanquil Fuentealba
R.U.T. 7.149.904-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
Ampolletas de filamento6UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts H1. $ 2.500,00 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39101610
Ampolletas de filamento6UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts H3. $ 2.800,00 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
39101610
Ampolletas de filamento5UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts H7. $ 4.500,00 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts cola de pez. $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 doble contacto P/P. $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts doble contacto P/P. $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volts 10 watt. $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas 24 volt 24 volts. 15 watt. $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26111701
Baterías recargables2UnidadBaterías recargablesBaterías 9 volt. $ 2.000,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica2RolloCinta adhesiva aislante eléctricaRollos huincha aisladora. $ 950,00 $ 190,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 67.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.859
TOTAL OC $ 80.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.