Orden de Compra. Nº3537-469-SE24 "Adquisición de insumos para talleres 3537-61-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-469-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para talleres 3537-61-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-61-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011040 del sistema 2204011040.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 63555
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austral Pernos
Razón Social AMADOR MURIAS E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.882.310-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Austral Pernos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadPintura en spray de 400 ml, diferentes coloresPintura en spray de 400 ml, diferentes colores $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDisco de corte 4 ½” 3mmDisco de corte 4 ½” 3mm $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDisco de corte de 7” 3mmDisco de corte de 7” 3mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131502
Paños de limpieza10kilogramoTrazos de paño limpiezaTrazos de paño limpieza $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
23171515
Electrodos para soldar20kilogramoElectrodo 7018 1/8”Electrodo 7018 1/8” $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
23171515
Electrodos para soldar19kilogramoElectrodo 7018 5/32”Electrodo 7018 5/32” $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500
Total Neto $ 334.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.555
TOTAL OC $ 398.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.