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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3537-474-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-85-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3537-85-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O'Higgins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Egaña N° 1111 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
3611520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N° 1111 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SKC Rental S.A. |
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Razón Social |
S K C RENTAL S A
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R.U.T. |
96.517.990-9 |
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Sucursal |
SKC Rental S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101510
| Camión volcador | 3 | Mes | Arriendo de 02 Camiones Tolva.(Ver detalle de las especificaciones tecnicas en la hoja Nº 5,punto V,letra B de las bases proceso de licitación pública anexas) | Oferta mensual por 02 camiones, en base a 176 horas mínimas por cada camión. |
$ 6.336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.008.000
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$ 19.008.000
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Total Neto
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$ 19.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.611.520
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$ 22.619.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.