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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3537-511-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de aceros de perforación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3537-121-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Egaña N° 1111 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Egaña N° 1111 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
350656,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N° 1111 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERGIO ALEXIS |
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Razón Social |
SETECMA LIMITADA
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R.U.T. |
76.478.572-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101918
| Acero perforado | 4 | Unidad | Culatín T38 cuerpo 45. | Culatín T38 cuerpo 45. |
$ 273.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.095.480
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$ 1.095.480
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30101918
| Acero perforado | 4 | Unidad | Copla T38 HH. | Copla T38 HH. |
$ 54.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.280
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$ 217.280
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30101918
| Acero perforado | 4 | Unidad | Bit T38 64mm retráctil. | Bit T38 64mm retráctil. |
$ 133.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.800
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$ 532.800
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Total Neto
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$ 1.845.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 350.656
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$ 2.196.216
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.