Orden de Compra. Nº3537-624-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-118-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-624-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-118-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-118-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 171855
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jovita erika
Razón Social sociedad comercial y servicios el mandil limitada
R.U.T. 76.312.661-7
Sucursal jovita erika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101508
Petróleo crudo1500LitroPetróleo granelAdquisición de Petroleo Campamento Futaleufú $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.500 $ 904.500
Total Neto $ 904.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.855
TOTAL OC $ 1.076.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.