Orden de Compra. Nº3537-67-SE21 "Adquisición de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-67-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-100-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12.122.040.120.005 del sistema 12.122.040.120.005.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29336
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austral Pernos
Razón Social AMADOR MURIAS E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.882.310-1
Sucursal Austral Pernos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2GalónJABON LIQUIDO PARA MANOS TIPO FAST ORANGE O SIMILARJABON LIQUIDO PARA MANOS TIPO FAST ORANGE O SIMILAR $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SPRAY DE 312 GRSLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SPRAY DE 312 GRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39101605
ampolletas fluorescentes4UnidadAMPOLLETA H4 12/24 VOLT 60/55 WATTSAMPOLLETA H4 12/24 VOLT 60/55 WATTS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTRABA PERNOS 50 MLTRABA PERNOS 50 ML $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadLUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY DE 311 GRSLUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY DE 311 GRS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCINTA AISLADORA ELECTRICA 3M 19mm 18mts.CINTA AISLADORA ELECTRICA 3M 19mm 18mts. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211704
Selladores1UnidadSIKAFLEX PARA PARABRISAS 390GRS.SIKAFLEX PARA PARABRISAS 390GRS. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadPOMO SILICONA RTV 5699 80MLPOMO SILICONA RTV 5699 80ML $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131502
Paños de limpieza10kilogramoTRAZOS DE PAÑO LIMPIEZATRAZOS DE PAÑO LIMPIEZA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1PackAMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS (650 unidades)AMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS (650 unidades) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 154.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.336
TOTAL OC $ 183.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.