Orden de Compra. Nº3537-735-SE16 "Adquisición de tabletas cloradas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-735-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tabletas cloradas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-64-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 84348,6
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor quinta industrial ltda
Razón Social QUINTA INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 77.677.370-0
Sucursal quinta industrial ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121702
Servicios de tratamiento químico3CajaTabletas cloradas 70 unidadesTabletas cloradas 70 unidades $ 147.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.940 $ 443.940
Total Neto $ 443.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.349
TOTAL OC $ 528.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.